第一部分 
  2013
  年江门市财政局部门决算基本情况说明
 
 
 
  一、部门基本情况
 
 
 
  (一)部门机构设置、职能
 
 
 
  江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定;拟定全市财政发展战略、中长期财政规划,执行中央与地方、国家与企业的分配政策;承担本级各项财政收支管理的责任;制定全市财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入;负责本级非税收入及各项政府性基金管理;组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作;负责制定行政事业单位国有资产管理制度;负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行;参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,负责农业综合开发管理工作,承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作;监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况,承担财政支出绩效管理工作;管理全市会计工作等。
 
 
 
  纳入部门预算编制下属4个事业单位:江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。
 
 
 
  (二)人员构成情况
 
 
 
  江门市财政局财政供给行政编制92人(含纪委派驻3人),年末实有在职人员88人、行政离退休人员41人,事业离退休人员1人;
  下属单位4个,
  事业编制57人,年末实有在职人员48人;另有雇员11人
  、合同工34人。
 
 
 
  (三)决算年度的主要工作任务
 
 
 
  2013
  年,主要工作任务:
  1
  、强化收入管理,财政保障能力有大跨越。狠抓收入征管,圆满完成年度目标任务;狠抓财源培植,下大力气发展实体经济。2、勇于锐意创新,财政改革实现新突破。整合资源,搭建国资平台;开创局面,构建投融还机制;创新融资,确保重大基础设施建设;简政放权,完善市区事权财权体制。
  3
  、
  勇于开拓进取,财政管理实现新提升。盘活资金,激活存量;
  加大民生保障力度,促进社会事业进步;
  开拓
  创新,建立全市涉农财政补贴信息服务机制;
  注重绩效,深入推进财政绩效预算管理工作;充分利用科技手段,
  完善非税收入管理;深化改革,
  扎实开展2014年预算编制工作;
  加强政府性债务管理,规范政府举债行为;
  推行“大民政”,
  加大政府购买社会服务力度;稳步
  推进预算信息公开,加强“三公”经费管理;
  强化财政监督,认真开展
  整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动。
  4
  、坚持
  以人为本,和谐机关建设迈上新台阶。
  多渠道引进人才,做好中层干部的提拔;加强党风廉政建设,构筑拒腐防变防线;加强干部培训,提升财政干部队伍适应发展的能力;强化协作落实,切实保障机关运转。
 
 
 
  二、收入决算说明
 
 
 
   2013
  年本年收入决算4288.03万元,其中:公共财政预算收入4107.62万元,占95.79%;基金预算收入160万元,占3.73%;其他收入20.41万元,占0.48 %。
 
 
 
  三、支出决算说明
 
 
 
   2013
  年本年支出决算5364.02万元,其中:公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4899.36万元,包括:
 
 
 
  (一)基本支出2190.20万元,占44.70%。主要为:工资福利支出1458.27万元,对个人和家庭的补助531.86万元,商品和服务支出200.07万元。
 
 
 
  (二)项目支出2709.16万元,占55.30%。按支出功能科目划分,具体如下:
 
 
 
  1.
  一般公共服务(类)财政事务(款)决算支出2586.48万元,其中:
 
 
 
  (1)一般行政管理事务(项)决算支出396.99万元。 
 
 
 
  (2)预算改革业务(项)决算支出79.19万元。
 
 
 
  (3)财政国库业务(项)决算支出170.18万元。
 
 
 
  (4) 
  信息化建设(项)决算支出218.50万元。 
 
 
 
  (5)财政委托业务支出(项)决算支出257.20万元。
 
 
 
  2. 
  一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)决算支出5.2万元。
 
 
 
  3.
  社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)决算支出0.2万元。
 
 
 
  4.
  节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出0.09万元。
 
 
 
  5.
  城乡社区事务(类)其他城市基础设施配套费安排的支出(款)决算支出112万元,主要项目是编制《江门市城建投融资规划和城市财务评价》,为年中追加的基金预算支出。
 
 
 
  6.
  农林水事务(类)农业(款)决算支出0.65万元,主要是农业财政项目管理业务支出。
 
 
 
  7. 
  农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.56万元,主要是扶贫开发“双到”项目支出。
 
 
 
  8.
  交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出3.45万元,主要是石油价格改革工作业务支出。
 
 
 
  9.
  商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.53万元,主要是中小企业国际市场开拓资金支出。
 
 
 
  第二部分 2013年江门市财政局部门决算表
 
 
 
 
 
  一、2013年部门收支决算总表
 
 
 |  | |||||
| 
      单位名称:江门市财政局
      |  |  | 
      单位:万元
      | ||
| 
      收入
      | 
      支出
      | ||||
| 
      项目
      | 
      决算数
      | 
      项目
      | 
      决算数
      | ||
| 
      一、公共财政预算拨款收入
      | 
      4,107.62
      | 
      一、一般公共服务
      | 
                4,605.40
      | ||
|  |  | 
       
      财政事务
      | 
      4,570.20 
      | ||
| 
      二、基金预算拨款收入
      | 
      160.00 
      | 
           
      行政运行
      | 
      1401.89 
      | ||
|  |  | 
           
      一般行政管理事务
      | 
      852.31 
      | ||
| 
      三、事业收入
      |  | 
           
      预算改革业务
      | 
      79.19 
      | ||
| 
      其中:财政专户管理资金 
      |  | 
           
      财政国库业务
      | 
      170.18 
      | ||
| 
      四、经营收入
      |  | 
           
      信息化建设
      | 
      218.49 
      | ||
|  |  | 
           
      财政委托业务支出
      | 
      257.20 
      | ||
| 
      五、其他收入
      | 
      20.41
      | 
           
      事业运行
      | 
      122.33 
      | ||
|  |  | 
           
      其他财政事务支出
      | 
      1,468.61 
      | ||
|  |  | 
       
      人口与计划生育事务
      | 
      30.00 
      | ||
|  |  | 
          
      其他人口与计划生育事务支出
      | 
      30.00 
      | ||
|  |  | 
       
      其他一般公共服务支出
      | 
      5.20 
      | ||
|  |  | 
          
      其他一般公共服务支出
      | 
      5.20 
      | ||
|  |  | 
      二、社会保障和就业
      | 
                  316.62
      | ||
|  |  | 
       
      行政事业单位离退休
      | 
                  316.62
      | ||
|  |  | 
          
      归口管理的行政事业单位离退休
      | 
                  311.46
      | ||
|  |  | 
          
      事业单位离退休
      | 
                    4.96
      | ||
|  |  | 
          
      其他社会保障和就业支出
      | 
                    0.20
      | ||
|  |  | 
      三、医疗卫生
      | 
                  168.11
      | ||
|  |  | 
       
      医疗保障
      | 
                  168.11
      | ||
|  |  | 
          
      行政单位医疗
      | 
                  152.71
      | ||
|  |  | 
          
      事业单位医疗
      | 
                   15.40
      | ||
|  |  | 
      四、节能环保
      | 
                    0.09
      | ||
|  |  | 
       
      能源节约利用
      | 
                    0.09
      | ||
|  |  | 
          
      能源节约利用
      | 
                    0.09
      | ||
|  |  | 
      五、城乡社区事务
      | 
                  112.00
      | ||
|  |  | 
       
      城市基础设施配套费安排的支出
      | 
                  112.00
      | ||
|  |  | 
       
      其他城市基础配套费安排的支出
      | 
                  112.00
      | ||
|  |  | 
      六、农林水事务
      | 
                    1.21
      | ||
|  |  | 
       
      农业
      | 
                    0.65
      | ||
|  |  | 
          
      其他农业支出
      | 
                    0.65
      | ||
|  |  | 
       
      扶贫
      | 
                    0.56
      | ||
|  |  | 
          
      其他扶贫支出
      | 
                    0.56
      | ||
|  |  | 
      七、交通运输
      | 
                    3.45
      | ||
|  |  | 
       
      石油价格改革对交通运输的补贴
      | 
                    3.45
      | ||
|  |  | 
          
      石油价格改革补贴其他支出
      | 
                    3.45
      | ||
|  |  | 
      八、商业服务业等事务
      | 
                    0.53
      | ||
|  |  | 
       
      涉外发展服务支出
      | 
                    0.53
      | ||
|  |  | 
          
      其他涉外发展服务支出
      | 
                    0.53
      | ||
|  |  | 
      十七、住房保障支出
      | 
                  156.61
      | ||
|  |  | 
       
      住房改革支出
      | 
                  156.61
      | ||
|  |  | 
          
      住房公积金
      | 
                  148.11
      | ||
|  |  | 
          
      购房补贴
      | 
                    8.50
      | ||
|  |  |  |  | ||
| 
      本年收入合计
      | 
      4,288.03
      | 
      本年支出合计
      | 
             5,364.02
      | ||
| 
      上级补助收入
      |  | 
      二十一、上缴上级支出
      |  | ||
| 
      附属单位上缴收入
      |  | 
      二十二、对附属单补助支出
      |  | ||
| 
      用事业基金弥补收支差额
      | 
      2.73
      | 
      二十三、结转下年
      | 
               495.94
      | ||
| 
      上年结转结余
      | 
      1,569.20
      |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
|  |  |  |  | ||
| 
      收入总计
      | 
      5,859.96
      | 
      支出总计
      | 
             5,859.96
      | ||
  二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表(基本支出)
 
 
 |  | ||||||
| 
      单位名称:江门市财政局                      
      |  |  | 
       
      单位:万元
      | |||
| 
      科目编码
      | 
      科目名称
      | 
      合计
      | 
      公共财政 预算拨款 | 
      基金预算 拨款 | ||
| 
      类
      | 
      款
      | 
      项
      | ||||
|  | 
      合 计
      | 
      2,190.20
      | 
      2,190.20
      |  | ||
| 
      201
      |  |  | 
      一般公共服务
      | 
      1,549.06
      | 
      1,549.06
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      |  | 
      财政事务
      | 
      1,519.06
      | 
      1,519.06
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      01
      | 
       
      行政运行
      | 
      1,391.41
      | 
      1,391.41
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      02
      | 
       
      一般行政管理事务
      | 
      5.32
      | 
      5.32
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      50
      | 
       
      事业运行
      | 
      122.33
      | 
      122.33
      |  | 
| 
      201
      | 
      12
      |  | 
      人口与计划生育事务
      | 
      30.00
      | 
      30.00
      |  | 
| 
      201
      | 
      12
      | 
      99
      | 
       
      其他人口与计划生育事务支出
      | 
      30.00
      | 
      30.00
      |  | 
| 
      208
      |  |  | 
      社会保障和就业
      | 
      316.42
      | 
      316.42
      |  | 
| 
      208
      | 
      05
      |  | 
      行政事业单位离退休
      | 
      316.42
      | 
      316.42
      |  | 
| 
      208
      | 
      05
      | 
      01
      | 
       
      归口管理的行政单位离退休
      | 
      311.46
      | 
      311.46
      |  | 
| 
      208
      | 
      05
      | 
      02
      | 
       
      事业单位离退休
      | 
      4.96
      | 
      4.96
      |  | 
| 
      210
      |  |  | 
      医疗卫生
      | 
      168.11
      | 
      168.11
      |  | 
| 
      210
      | 
      05
      |  | 
      医疗保障
      | 
      168.11
      | 
      168.11
      |  | 
| 
      210
      | 
      05
      | 
      01
      | 
       
      行政单位医疗
      | 
      152.71
      | 
      152.71
      |  | 
| 
      210
      | 
      05
      | 
      02
      | 
       
      事业单位医疗
      | 
      15.39
      | 
      15.39
      |  | 
| 
      221
      |  |  | 
      住房保障支出
      | 
      156.61
      | 
      156.61
      |  | 
| 
      221
      | 
      02
      |  | 
      住房改革支出
      | 
      156.61
      | 
      156.61
      |  | 
| 
      221
      | 
      02
      | 
      01
      | 
       
      住房公积金
      | 
      148.11
      | 
      148.11
      |  | 
| 
      221
      | 
      02
      | 
      03
      | 
       
      购房补贴
      | 
      8.50
      | 
      8.50
      |  | 
  三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表(项目支出)
 
 
 |  | ||||||
| 
      单位名称:江门市财政局                       
      |  |  | 
       
      单位:万元
      | |||
| 
      科目编码
      | 
      科目名称
      | 
      合计
      | 
      公共财政 预算拨款 | 
      基金预算 拨款 | ||
| 
      类
      | 
      款
      | 
      项
      | ||||
|  | 
      合 计
      | 
      2,709.16
      | 
      2,597.16
      | 
      112.00 
      | ||
| 
      201
      |  |  | 
      一般公共服务
      | 
      2,591.68
      | 
      2,591.68
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      |  | 
      财政事务
      | 
      2,586.48
      | 
      2,586.48
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      02
      | 
       
      一般行政管理事务
      | 
      396.99
      | 
      396.99
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      04
      | 
       
      预算改革业务
      | 
      79.19
      | 
      79.19
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      05
      | 
       
      财政国库业务
      | 
      170.18
      | 
      170.18
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      07
      | 
       
      信息化建设
      | 
      218.49
      | 
      218.49
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      08
      | 
       
      财政委托业务支出
      | 
      257.20
      | 
      257.20
      |  | 
| 
      201
      | 
      06
      | 
      99
      | 
       
      其他财政事务支出
      | 
      1,464.42
      | 
      1,464.42
      |  | 
| 
      201
      | 
      99
      |  | 
      其他一般公共服务支出
      | 
      5.20
      | 
      5.20
      |  | 
| 
      201
      | 
      99
      | 
      99
      | 
       
      其他一般公共服务支出
      | 
      5.20
      | 
      5.20
      |  | 
| 
      208
      |  |  | 
      社会保障和就业
      | 
      0.20
      | 
      0.20
      |  | 
| 
      208
      | 
      99
      |  | 
      其他社会保障和就业支出
      | 
      0.20
      | 
      0.20
      |  | 
| 
      208
      | 
      99
      | 
      01
      | 
       
      其他社会保障和就业支出
      | 
      0.20
      | 
      0.20
      |  | 
| 
      211
      |  |  | 
      节能环保
      | 
      0.09
      | 
      0.09
      |  | 
| 
      211
      | 
      10
      |  | 
      能源节约利用
      | 
      0.09
      | 
      0.09
      |  | 
| 
      211
      | 
      10
      | 
      01
      | 
       
      能源节约利用
      | 
      0.09
      | 
      0.09
      |  | 
| 
      212
      |  |  | 
      城乡社区事务
      | 
      112.00
      | 
      0.00
      | 
      112.00
      | 
| 
      212
      | 
      13
      |  | 
      城市基础设施配套费安排的支出
      | 
      112.00
      | 
      0.00
      | 
      112.00
      | 
| 
      212
      | 
      13
      | 
      99
      | 
      其他城市基础设施配套费安排的支出
      | 
      112.00
      | 
      0.00
      | 
      112.00
      | 
| 
      213
      |  |  | 
      农林水事务
      | 
      1.21
      | 
      1.21
      |  | 
| 
      213
      | 
      01
      |  | 
      农业
      | 
      0.65
      | 
      0.65
      |  | 
| 
      213
      | 
      01
      | 
      99
      | 
       
      其他农业支出
      | 
      0.65
      | 
      0.65
      |  | 
| 
      213
      | 
      05
      |  | 
      扶贫
      | 
      0.56
      | 
      0.56
      |  | 
| 
      213
      | 
      05
      | 
      99
      | 
       
      其他扶贫支出
      | 
      0.56
      | 
      0.56
      |  | 
| 
      214
      |  |  | 
      交通运输
      | 
      3.45
      | 
      3.45
      |  | 
| 
      214
      | 
      04
      |  | 
      石油价格改革对交通运输的补贴
      | 
      3.45
      | 
      3.45
      |  | 
| 
      214
      | 
      04
      | 
      99
      | 
       
      石油价格改革补贴其他支出
      | 
      3.45
      | 
      3.45
      |  | 
| 
      216
      |  |  | 
      商业服务业等事务
      | 
      0.53
      | 
      0.53
      |  | 
| 
      216
      | 
      06
      |  | 
      涉外发展服务支出
      | 
      0.53
      | 
      0.53
      |  | 
| 
      216
      | 
      06
      | 
      99
      | 
       
      其他涉外发展服务支出
      | 
      0.53
      | 
      0.53
      |  | 

 
                 
                    
                
 
 

 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

 
         
        